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AMARAJI - PE

Empenho nº 2020NE0000056

Dados Gerais

Empenho: 2020NE0000056
Tipo do Empenho: Global
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Amaraji
Unidade Orçamentária: 302000 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Histórico do Empenho: O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMILIA DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Data Empenho: 13/02/2020
CPF/CNPJ do Credor: ***.***.082-56
Nome/Razão Social: MARIA DA CONCEICAO DA SILVA
Fonte de Recurso: ASSISTENCIA SOCIALGERAL
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Programa: PROTECAO SOCIAL BASICA A FAMILIA E ACOES P ENFRENTEMENTO DA POBREZA
Ação: MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA CRAS
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 2.400,00

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Valor Original 13/02/2020 R$ 2.400,00

Total Liquidado: R$ 1.600,00

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0000009 30/09/2020 R$ 200,00
Liquidação 0000008 31/08/2020 R$ 200,00
Liquidação 0000007 31/07/2020 R$ 200,00
Liquidação 0000006 30/06/2020 R$ 200,00
Liquidação 0000005 29/05/2020 R$ 200,00
Liquidação 0000003 31/03/2020 R$ 200,00
Liquidação 0000002 28/02/2020 R$ 200,00
Liquidação 0000001 13/02/2020 R$ 200,00

Total Pago: R$ 1.600,00

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 10/09/2020 000 000000 000000000000 850127 R$ 200,00
Pagamento 17/08/2020 000 000000 000000000000 850120 R$ 200,00
Pagamento 20/07/2020 000 000000 000000000000 850107 R$ 200,00
Pagamento 15/06/2020 000 000000 000000000000 850105 R$ 200,00
Pagamento 19/05/2020 000 000000 000000000000 850098 R$ 200,00
Pagamento 17/04/2020 000 000000 000000000000 850092 R$ 200,00
Pagamento 03/03/2020 000 000000 000000000000 850078 R$ 200,00
Pagamento 26/02/2020 000 000000 000000000000 850071 R$ 200,00
Fonte: Contabilidade Municipal
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