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Dados Gerais

Empenho: 2018NE0000471
Tipo do Empenho: Ordinário
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Amaraji
Unidade Orçamentária: 2004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Histórico do Empenho: O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE MARÇO DE 2018. ROTA 28.
Data Empenho: 25/05/2018
CPF/CNPJ do Credor: ***.***.082-24
Nome/Razão Social: JOSE CARLOS DOS SANTOS
Fonte de Recurso: Recursos do FUNDEB - Outras Despesas
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Programa: EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE SOCIAL
Ação: PROGRAMA DE MANUTENCAO E APOIO AO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Passagens e Despesas com Locomoção
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 1.159,40

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Valor Original 25/05/2018 R$ 1.159,40

Total Liquidado: R$ 1.159,40

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0000998 25/05/2018 R$ 1.159,40

Total Pago: R$ 1.159,40

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 25/05/2018 R$ 973,90
Retenção de Pagamento 25/05/2018 R$ 185,50
Fonte: Contabilidade Municipal
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